Programma 3. Leefomgeving
Inleiding
Terug naar navigatie - Programma 3. Leefomgeving - InleidingDe onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte actualiseren we in samenhang met elkaar. Hierbij is het uitgangspunt dat de huidige kwaliteitsniveaus op alle terreinen in elk geval gehandhaafd blijven en waar mogelijk worden versterkt (zoals bijvoorbeeld bij de speelvoorzieningen het geval is). Haalbare burgerinitiatieven blijven we ondersteunen.
Door extremere weersomstandigheden en de inrichtingskenmerken van ons landschap zijn er risico's op verdroging en wateroverlast. Daarom nemen we maatregelen om waar mogelijk water langer vast te houden en waar nodig water sneller af te voeren. We zetten in op maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen. Dat doen we onder meer in het kader van ons groenbeheer.
Met Waterschap Brabantse Delta, agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor ons landschap waarbij de natuur en de open polders behouden blijven.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Programma 3. Leefomgeving - Verbonden partijen en samenwerkingspartnersBij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de volgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver N.V., WVS (Werkvoorzieningsschap), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide en de provincie Noord-Brabant.
Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?
Terug naar navigatie - Programma 3. Leefomgeving - Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving?Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad de totale baten en de totale lasten per programma. Dit gebeurt op grond van artikel 5.1 van de 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2025'.
Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
2.819.721 |
1.000.400 |
3.820.121 |
3.792.702 |
3.850.888 |
3.850.888 |
3.850.888 |
|
Lasten |
-8.097.147 |
-1.184.805 |
-9.281.952 |
-9.160.241 |
-9.074.153 |
-8.990.683 |
-8.861.985 |
|
Saldo |
-5.277.426 |
-184.405 |
-5.461.831 |
-5.367.539 |
-5.223.265 |
-5.139.795 |
-5.011.097 |
|
3.1 Landschap en natuur
Terug naar navigatie - - 3.1 Landschap en natuurWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.1 Landschap en natuur - Wat willen we bereiken?We dragen actief bij aan het herstel van de biodiversiteit.
Terug naar navigatie - 3.1 Landschap en natuur - Wat willen we bereiken? - We dragen actief bij aan het herstel van de biodiversiteit.We pakken de droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie aan.
Terug naar navigatie - 3.1 Landschap en natuur - Wat willen we bereiken? - We pakken de droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie aan.Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?
Terug naar navigatie - 3.1 Landschap en natuur - Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur?Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead.
Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lasten |
-3.592 |
-101.534 |
-105.126 |
-43.948 |
-27.023 |
-27.082 |
-27.119 |
|
Saldo |
-3.592 |
-51.534 |
-55.126 |
-43.948 |
-27.023 |
-27.082 |
-27.119 |
|
3.2 Milieu en duurzaamheid
Terug naar navigatie - - 3.2 Milieu en duurzaamheidWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid - Wat willen we bereiken?We stimuleren het verduurzamen van de woningvoorraad.
Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid - Wat willen we bereiken? - We stimuleren het verduurzamen van de woningvoorraad.We ontwikkelen beleid en zetten instrumenten in die op de energietransitie zijn gericht.
Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid - Wat willen we bereiken? - We ontwikkelen beleid en zetten instrumenten in die op de energietransitie zijn gericht.We ondersteunen de verduurzaming van bedrijven.
Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid - Wat willen we bereiken? - We ondersteunen de verduurzaming van bedrijven.Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?
Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid - Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid?Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
12.500 |
908.106 |
920.606 |
894.870 |
920.606 |
920.606 |
920.606 |
|
Lasten |
-461.251 |
-527.420 |
-988.671 |
-977.214 |
-1.031.705 |
-1.047.983 |
-941.819 |
|
Saldo |
-448.751 |
380.686 |
-68.065 |
-82.344 |
-111.099 |
-127.377 |
-21.213 |
|
3.3 Beheer openbaar gebied
Terug naar navigatie - - 3.3 Beheer openbaar gebiedWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.3 Beheer openbaar gebied - Wat willen we bereiken?We bieden onze inwoners een schone, veilige, groene, klimaatrobuuste en toekomstbestendige leefomgeving
Terug naar navigatie - 3.3 Beheer openbaar gebied - Wat willen we bereiken? - We bieden onze inwoners een schone, veilige, groene, klimaatrobuuste en toekomstbestendige leefomgevingWat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?
Terug naar navigatie - 3.3 Beheer openbaar gebied - Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied?Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
2.531.740 |
0 |
2.531.740 |
2.626.687 |
2.626.687 |
2.626.687 |
2.626.687 |
|
Lasten |
-5.821.176 |
-50.543 |
-5.871.719 |
-6.338.021 |
-6.229.390 |
-6.116.535 |
-6.109.903 |
|
Saldo |
-3.289.436 |
-50.543 |
-3.339.979 |
-3.711.334 |
-3.602.703 |
-3.489.848 |
-3.483.216 |
|
3.4 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - - 3.4 Verkeer en vervoerWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer - Wat willen we bereiken?Het faciliteren van de overgang naar duurzame mobiliteit in de openbare ruimte.
Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer - Wat willen we bereiken? - Het faciliteren van de overgang naar duurzame mobiliteit in de openbare ruimte.De uitvoering van het nog vast te stellen mobiliteitsplan (2026–2029).
Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer - Wat willen we bereiken? - De uitvoering van het nog vast te stellen mobiliteitsplan (2026–2029).Het verbeteren van de fietsverbindingen in en buiten de regio.
Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer - Wat willen we bereiken? - Het verbeteren van de fietsverbindingen in en buiten de regio.Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?
Terug naar navigatie - 3.4 Verkeer en vervoer - Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer?Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
24.369 |
88.042 |
112.411 |
24.398 |
24.398 |
24.398 |
24.398 |
|
Lasten |
-712.637 |
-79.595 |
-792.232 |
-709.036 |
-715.140 |
-730.133 |
-716.681 |
|
Saldo |
-688.268 |
8.447 |
-679.821 |
-684.638 |
-690.742 |
-705.735 |
-692.283 |
|
3.5 Monumenten en cultuur
Terug naar navigatie - - 3.5 Monumenten en cultuurWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.5 Monumenten en cultuur - Wat willen we bereiken?We beschermen en behouden het cultuurhistorisch erfgoed.
Terug naar navigatie - 3.5 Monumenten en cultuur - Wat willen we bereiken? - We beschermen en behouden het cultuurhistorisch erfgoed.Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?
Terug naar navigatie - 3.5 Monumenten en cultuur - Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur?Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
43.000 |
0 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
|
Lasten |
-80.378 |
-216.846 |
-297.224 |
-83.062 |
-83.765 |
-83.881 |
-83.956 |
|
Saldo |
-37.378 |
-216.846 |
-254.224 |
-40.062 |
-40.765 |
-40.881 |
-40.956 |
|
3.6 Burger- en overheidsparticipatie
Terug naar navigatie - - 3.6 Burger- en overheidsparticipatieWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie - Wat willen we bereiken?We versterken de samenwerking tussen de gemeente en onze inwoners.
Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie - Wat willen we bereiken? - We versterken de samenwerking tussen de gemeente en onze inwoners.We bewaken de kwaliteit van de burgerinitiatieven.
Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie - Wat willen we bereiken? - We bewaken de kwaliteit van de burgerinitiatieven.Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?
Terug naar navigatie - 3.6 Burger- en overheidsparticipatie - Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie?Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
13.396 |
559 |
13.955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lasten |
-83.158 |
-15.211 |
-98.369 |
-87.425 |
-88.380 |
-88.573 |
-86.741 |
|
Saldo |
-69.762 |
-14.652 |
-84.414 |
-87.425 |
-88.380 |
-88.573 |
-86.741 |
|
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
Terug naar navigatie - - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodatiesWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties - Wat willen we bereiken?We voeren duurzaamheidsmaatregelen uit volgens de nota ‘verduurzamen van gemeentelijk vastgoed’.
Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties - Wat willen we bereiken? - We voeren duurzaamheidsmaatregelen uit volgens de nota ‘verduurzamen van gemeentelijk vastgoed’.We beheren en onderhouden gemeentelijk vastgoed op het conditieniveau zoals vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2026-2029.
Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties - Wat willen we bereiken? - We beheren en onderhouden gemeentelijk vastgoed op het conditieniveau zoals vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2026-2029.Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?
Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties - Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties?Bedragen in € |
Primaire Begroting 2025 |
Begrotings-wijzigingen 2025 |
Begroting 2025 (incl. wijzigingen) |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
194.716 |
-46.307 |
148.409 |
203.747 |
236.197 |
236.197 |
236.197 |
|
Lasten |
-934.955 |
-193.656 |
-1.128.611 |
-921.535 |
-898.750 |
-896.496 |
-895.766 |
|
Saldo |
-740.239 |
-239.963 |
-980.202 |
-717.788 |
-662.553 |
-660.299 |
-659.569 |
|
3.8 Nieuwe investeringen
Terug naar navigatie - - 3.8 Nieuwe investeringenInvesteringen programma 3. Leefomgeving
Terug naar navigatie - 3.8 Nieuwe investeringen - Investeringen programma 3. LeefomgevingVoor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de volgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de gemeenteraad uitsluitend de nieuwe investeringen van het komende begrotingsjaar. Verder kan de gemeenteraad aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (artikel 5.2 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2025').
Meerjarig investeringsschema Programma 3
Terug naar navigatie - 3.8 Nieuwe investeringen - Meerjarig investeringsschema Programma 3Bedragen in € |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Leefomgeving |
||||||
70152603 Zonnepanelen 2026 scouting Ossendrecht |
-20.764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70152604 WTB installatie 2026 scouting Ossendrecht |
-15.972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70152605 Dakisolatie 2026 scouting Ossendrecht |
-175.692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70152606 Zonnepanelen 2026 MFC De Kloek Huijbergen |
-124.914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70152607 WTB installatie 2026 MFC De Kloek |
-226.190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70152608 Dakisolatie 2026 MFC De Kloek Huijbergen |
-192.511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70153004 Aanleg zonnepanelen 2030 bedrijfsgeb. team Wijk&D |
0 |
0 |
0 |
0 |
-82.315 |
|
70153005 Àanleg WTB-installatie 2030 bedrijfsgeb.team W&D |
0 |
0 |
0 |
0 |
-82.315 |
|
70159200 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026 |
-488.402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70159300 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2027 |
0 |
-252.764 |
0 |
0 |
0 |
|
70159400 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2028 |
0 |
0 |
-361.024 |
0 |
0 |
|
70159500 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2029 |
0 |
0 |
0 |
-221.891 |
0 |
|
70159600 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-362.883 |
|
72102501 Reconstructie Prinsessenwijk Putte 2026 |
-300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72102601 Rec. Kapuc.str. Wilhelm.str, Kartuiz.st Leempad 27 |
0 |
-300.000 |
0 |
0 |
0 |
|
72102701 Reconstructie Montgomerystraat Huijbergen 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72102702 Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027 |
0 |
-450.000 |
0 |
0 |
0 |
|
72103000 Renovatie openbare verlichting 2026 |
-264.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72103100 Renovatie openbare verlichting 2027 |
0 |
-259.500 |
0 |
0 |
0 |
|
72103200 Renovatie openbare verlichting 2028 |
0 |
0 |
-300.000 |
0 |
0 |
|
72103300 Renovatie openbare verlichting 2029 |
0 |
0 |
0 |
-237.750 |
0 |
|
72103700 Renovatie openbare verlichting 2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-240.750 |
|
72105200 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026 |
-1.047.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72105300 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2027 |
0 |
-1.047.000 |
0 |
0 |
0 |
|
72105400 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2028 |
0 |
0 |
-1.047.000 |
0 |
0 |
|
72105500 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2029 |
0 |
0 |
0 |
-1.047.000 |
0 |
|
72105600 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.047.000 |
|
72112601 Verkeersk.maatregelen Groene Papegaai-Postbaan H'h |
-125.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72402501 Reconstructie kunstwerk De Blaffert O'dr 2026 |
-900.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75800005 Vervang./aanschaf speelvoorzieningen en -locaties |
-125.000 |
-125.000 |
0 |
0 |
0 |
|
77228300 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026 |
-736.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77228400 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2027 |
0 |
-675.800 |
0 |
0 |
0 |
|
77228500 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2028 |
0 |
0 |
-2.533.000 |
0 |
0 |
|
77228600 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2029 |
0 |
0 |
0 |
-2.533.000 |
0 |
|
77228800 Vervangen riolering Antwerpsestraat Putte 2027 |
0 |
-1.050.000 |
0 |
0 |
0 |
|
77228900 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.533.000 |
|
Totaal 3. Leefomgeving |
-4.742.795 |
-4.160.064 |
-4.241.024 |
-4.039.641 |
-4.348.263 |
|
Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3
Terug naar navigatie - 3.8 Nieuwe investeringen - Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 3In overeenstemming met artikel 5, lid 5 van de 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2025' beschrijft de programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2026.
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2026
De gemeenteraad heeft in november 2023 de nota ’Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2024-2030 - Multifunctionele centra en verenigingsgebouwen' vastgesteld. In de nota staat beschreven hoe de gemeente de multifunctionele centra en verenigingsgebouwen energieneutraal maakt (nul-op-de-meter). In de nota is een investeringsbudget van € 212.428 respectievelijk € 543.615 opgenomen voor het verduurzamen van het scoutinggebouw in Ossendrecht en MFC De Kloek in Huijbergen.
Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2026
In december 2021 is het ‘Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025’ vastgesteld. In het MJOP is voor het jaar 2026 oorspronkelijk een investeringsbudget van € 513.731 opgenomen. Op basis van besluitvorming door de raad is het investeringsbudget bijgesteld naar € 488.402.
Wegreconstructies 2026
De komende jaren zijn wegreconstructies gepland voor een totaalbedrag van € 1.050.000. Voor 2026 betreft het de Prinsessenwijk in Putte. De Antwerpsestraat in Putte, de Kapucijnenstraat in Ossendrecht, de Kartuizersstraat in Ossendrecht, het Leempad (gedeelte) in Ossendrecht en de Wilhelmietenstraat in Huijbergen volgen in 2027. De reconstructies worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering. De middelen voor de vervanging van de riolering zijn opgenomen in het Gemeentelijk Waterprogramma (GWP).
Renovatie openbare verlichting 2026
In november 2023 is het ‘Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2024-2027’ vastgesteld. Conform het plan is voor 2026 een investeringsbudget van € 264.750 in de programmabegroting opgenomen.
Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2026
In november 2013 is het ‘Beleidsplan wegen 2024-2027’ vastgesteld. Conform het plan is voor 2026 een investeringsbudget van € 1.047.000 in de programmabegroting opgenomen.
Verkeerskundige maatregelen Groene Papegaai / Postbaan Hoogerheide
Met het oog op de komst van het themapark De Tovertuin worden verkeerskundige maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te bevorderen.
Reconstructie waterreguleringswerk ‘de Blaffert’ in Ossendrecht 2026
Het waterreguleringswerk ‘de Blaffert’ in Ossendrecht is in slechte staat. Herstel is noodzakelijk. Voor de deze werkzaamheden is een investeringsbudget van € 900.000 in de programmabegroting opgenomen.
Aanschaf en vervanging speelvoorzieningen 2026
In juni 2025 is het ’Beleid- en Beheerplan Speelvoorzieningen 2026-2029’ vastgesteld. De raad heeft een startkrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf en vervanging van speelvoorzieningen. Het startkrediet is verdeeld over de jaren 2026 (€ 125.000) en 2027 (€ 125.000). Afhankelijk van hoe snel de middelen worden benut zal te zijner tijd een nieuw verzoek voor aanvullend budget aan de raad worden voorgelegd. De raad heeft bij amendement € 100.000 gevoteerd voor de omheining van speeltuinen.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2026
In november 2023 is het ‘Gemeentelijk Waterprogramma Woensdrecht 2024-2027’ vastgesteld. Conform het plan is voor 2026 een investeringsbudget van € 736.600 in de programmabegroting opgenomen. De vervanging van de riolering van de Antwerpsestraat in Putte (2027) is in tijd naar voren gehaald in verband met de geplande reconstructie en herinrichting in 2027. Voor de riolering van de Antwerpsestraat is een budget van € 1.050.000 (2027) in de programmabegroting opgenomen.
3.9 Indicatoren
Terug naar navigatie - - 3.9 IndicatorenLokale indicatoren Programma 3. Ruimte
Terug naar navigatie - 3.9 Indicatoren - Lokale indicatoren Programma 3. RuimteVoor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.
Burgerinitiatieven openbaar gebied
| Burgerinitiatieven openbaar gebied | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Totaal aantal | 17 | 15 | 26 | 39 | 36 |
| Totaal bedrag | € 22.127 | € 53.250 | € 23.570 | € 25.569 | € 17.979 |
Het betreft hier de burgerinitiatieven die uit het bijbehorende budget zijn bekostigd. Initiatieven worden vaak ook uit andere budgetten betaald.
Klimaatmitigatie
Energie
1. NIP: Aantal verstrekte subsidies
2. Energielabels: percentage woningen met minimaal label B
3. Opwek: Aantal duurzaam opgewekte GWh (RES)
Circulair
4. Restafval: Aantal kg restafval per inwoner
5. Afval: Aantal kg afval per inwoner
6. Inkoop: Toepassen van de R-ladder in onze inkopen en aanbestedingen
Mobiliteit
7. CO2: CO2-uitstoot Verkeer in kiloton
| Onderwerp | Realisatie / Doel | ||||||||||
| Nr. | Thema | Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Energie | NIP | - | - | 195 | 779 | 779 | ||||
| 2 | Energie | Energielabels woningen | 38% | 50% | 100% | ||||||
| 3 | Energie | Opwek | 60 | 206 | 159 | 159 | |||||
| 4 | Circulair | Restafval | 128 | 125 | 116 | 111 | 93 | ||||
| 5 | Circulair | Afval | 686 | 657 | 610 | 587 | 493 | ||||
| 6 | Circulair | Inkoop* | |||||||||
| 7 | Mobiliteit | CO2 | 138 | 114 | 90 | ||||||
Toelichting
Voor het thema duurzaamheid zijn we van plan om komend jaar een duurzaamheidsmonitor te ontwikkelen. Hierin zullen we de ontwikkelingen rondom de doelen in de duurzaamheidsvisie uitgebreider inzichtelijk maken. We stellen echter voor om daar in elk geval bovenstaande indicatoren in op te nemen om de komende jaren te kunnen volgen. Deze indicatoren zijn afgeleid uit de duurzaamheidsvisie.
*) Inkoop: we onderzoeken nader hoe we dit inzichtelijk kunnen maken en kunnen monitoren.
Legenda Kleurstelling
| Arceringskleur | Betekenis | Tekstkleur | Betekenis |
| Geel | Gerealiseerd | Zwart | Doelstelling |
| Grijs | Niet bekend | Groen | Gehaald |
| Geen | Nog niet bekend |